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重慶公司年報審計主要審什么,年報審計包括哪些內(nèi)容?

日期:2023-01-10 15:56:17

重慶公司年報審計主要審什么,年報審計包括哪些內(nèi)容?

重慶公司年報審計主要審什么

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年報審計包括哪些內(nèi)容?


(1)識別和評估由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的財務(wù)報表重大錯報風(fēng)險,設(shè)計和實施審計程序以獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù),作為發(fā)表審計意見的基礎(chǔ)。
 
(2)了解與審計相關(guān)的內(nèi)部控制,但目的并非對內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。
 
(3)評價管理層選用會計政策的恰當(dāng)性和作出會計估計及相關(guān)披露的合理性。
 
(4)對管理層使用持續(xù)經(jīng)營假設(shè)的恰當(dāng)性得出結(jié)論。
 
(5)評價財務(wù)報表的總體列報、結(jié)構(gòu)和內(nèi)容 ,并評價財務(wù)報表是否公允反映相關(guān)交易和事項。
 
(6)就集團業(yè)務(wù)活動執(zhí)行審計,并發(fā)表審計意見。
 
(7)與治理層就計劃的審計范圍、時間安排和重大審計發(fā)現(xiàn)等事項進行溝通,包括在審計中識別值得關(guān)注的內(nèi)部控制缺陷。
 
(8)對于上市公司財務(wù)報表審計,指出注冊會計師就已遵守與獨立性相關(guān)的職業(yè)道德要求向治理層提供聲明。
 
(9)對于上市公司財務(wù)報表審計,與治理層溝通的關(guān)鍵審計事項,說明確定哪些事項對本期財務(wù)報表審計最為重要,因而構(gòu)成關(guān)鍵審計事項。
 

作者:jdcw


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